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主要な施策の成果説明書 平成25年度決算 | いわき市役所

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(1)

平 成 25 年 度

主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 書

い わ き 市

(2)
(3)

1 平成25年度決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 主要事業一覧表(一般会計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 3 主要事業一覧表(特別会計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

( 資 料 )

1 平成25年度会計別決算額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 2 平成25年度一般会計決算額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 3 平成25年度普通会計決算状況調

① 年度別決算の状況(表-1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

② 歳入科目別決算の状況(表-2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

③ 市税決算の状況(表-3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

④ 歳出性質別決算の状況(表-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

⑤ 経常収支比率の推移(表-5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

⑥ 公債費に関する調(表-6) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

⑦ 平成25年度借入金(市債)の状況(表-7) ・・・・・・・・・・・・ 82

⑧ 投資的経費の推移及び一般財源の充当状況(表-8) ・・・・・・・・ 84

⑨ 目的税等の充当状況(表-9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86 4 類似都市との比較

① 歳入の状況(人口一人当たりの額)(表-10) ・・・・・・・・・・・ 88

② 歳出の状況(人口一人当たりの額)(表-11) ・・・・・・・・・・・ 89

③ 経常収支比率の状況(表-12) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90

④ 公債費の状況(表-13) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

(4)

1 平成 年度決算の概要

1 決算の 背景となった財政環境

我 が 国 全 体 に 甚 大 な 被 害 と 影 響 を も た ら し た 東 日 本 大 震 災 の 発 生 か ら 3 年 目 を 迎 え た 平 成 年 度 は 、 復 旧 は 相 当 程 度 進 展 し た も の の 、 復 興 は 道 半 ば で あ り 、 被 災 地 域 で は 、 住 宅 再 建 、 復 興 ま ち づ く り の 加 速 化 、 原 子 力 災 害 に よ る 環 境 汚 染 や 健 康 不 安 、 風 評 被 害 の 克 服 な ど 、 依 然 と して様々な課題が山積している状況であった。

震 災 か ら こ れ ま で の 間 、 国 に お い て は 、 被 災 地 域 に お け る 社 会 経 済 の 再 生 及 び 生 活 の 再 建 と 活 力 あ る 日 本 の 再 生 に 向 け 、 総 力 を 挙 げ て 、 震 災 か ら の 復 旧 、 そ し て 将 来 を 見 据 え た 復 興 へ と 取 組 み を 進 め て い る が 、 平 成 年 度 に は 、 更 な る 復 興 の 動 き を 加 速 す る た め 、 「 福 島 再 生 加 速 化 交 付 金 」 を 新 た に 創 設 す る な ど 、 震 災 か ら の 復 興 を 目 に 見 え る 形 で 大 き く 前 進 さ せ る た め の 対策が講じられたところである。

こうした状況の中、本市においては、平成 年度予算を、復興の槌音が響き渡り、市民が「ふる さと・いわき」の復興・再生を実感できる予算として位置づけ、厳しい財政状況にあっても復旧・ 復興を最優先として取り組むとともに、新・市総合計画後期基本計画に掲げるまちづくりを着実に 進めながら、将来にわたり持続可能な行財政運営を目指し、市民福祉の増進と将来世代への責任を 同時に果たしつつ、収支の均衡を図るため、後期基本計画に掲げた財政目標(基金保有額、市債残 高)の達成を図ることが重要であるとの認識のもと、復旧・復興への取組みと財政の健全化を両立 させることを基本として編成したものである。

こ う し て 編 成 し た 当 初 予 算 に 対 し 、 復 興 の 推 進 な ど を 図 る た め 、 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 事 業 等 の 採 択 や 国 の 補 正 予 算 に 対 応 し 、 適 宜 補 正 予 算 を 編 成 し て き た 。 ま ず 、 平 成 年 2 月 補 正 に お い て 、 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 事 業 の 採 択 に 伴 い 、 事 業 の 執 行 に 要 す る 経 費 を 措 置 し 、 6 月 補 正 に お い て は 、 児 童 の 運 動 量 確 保 や 保 護 者 の 放 射 性 物 質 へ の 不 安 を 解 消 す る た め 、 ふ く し ま 保 育 元 気 ア ッ プ 緊 急 支 援 事 業 費 な ど を 措 置 し た 。 ま た 、 7 月 補 正 に お い て は 、 住 宅 を 失 っ た 被 災 者 の 生 活 再 建 を 支 援 す る た め 、 津 波 被 災 住 宅 再 建 事 業 費 や 災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 費 な ど を 措 置 し た 。 さ ら に 、 月 補 正 に お い て は 、 災 害 廃 棄 物 処 理 の 一 層 の 推 進 を 図 る た め 、 災 害 廃 棄 物 処 理 事 業 費 を 増 額 す る と と も に 、 月 補 正 で は 、 被 災 し た 豊 間 中 学 校 等 の 移 転 改 築 に 伴 う 造 成 工 事 等 に 係 る 予 算 措 置 を 行 う ほ か 、 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 事 業 等 の 採 択 を 受 け た 事 業 に つ い て 追 加 で 補 正 措 置 を 講 じ た 。 さ ら に は 、 平 成 年 2 月 補 正 ( 追 加 分 ) に お い て 、 国 の 「 好 循 環 実 現 の た め の 経 済 対 策 」 な ど に 対 応 す る た め 、 平 成 年 度 当 初 予 算 の 一 部 前 倒 し を 含 む 補 正 予 算 を 編 成 す る な ど 、 国 県 の 動 向 に 迅 速 に 対 応 し な が ら 、 年 度 内 に 計 9 度 の 補 正 予 算 を 編 成 し 、 1日も早い復興の実現に向け、歩みを加速させてきたところである。

こ れ ら の 結 果 、 平 成 年 度 普 通 会 計 決 算 は 、 過 去 最 大 の 会 計 規 模 で あ っ た 平 成 年 度 を 下 回 る も の の 依 然 と し て 億 円 を 上 回 る 規 模 で あり 、 復 興 事 業 の 進 捗 に 伴い 、 震 災 前 の 平 成 年 度 と 比 較 し て も 約 倍と な っ て い る な ど 、 会 計規 模 や 財 源 構 成 な ど に おい て 震 災 に よ る 影 響 が 顕著に生じる結果となったものである。

(5)

1 平成 25 年度決算の概要

1 決算の 背景となった財政環境

我 が 国 全 体 に 甚 大 な 被 害 と 影 響 を も た ら し た 東 日 本 大 震 災 の 発 生 か ら 3 年 目 を 迎 え た 平 成25 年 度 は 、 復 旧 は 相 当 程 度 進 展 し た も の の 、 復 興 は 道 半 ば で あ り 、 被 災 地 域 で は 、 住 宅 再 建 、 復 興 ま ち づ く り の 加 速 化 、 原 子 力 災 害 に よ る 環 境 汚 染 や 健 康 不 安 、 風 評 被 害 の 克 服 な ど 、 依 然 と して様々な課題が山積している状況であった。

震 災 か ら こ れ ま で の 間 、 国 に お い て は 、 被 災 地 域 に お け る 社 会 経 済 の 再 生 及 び 生 活 の 再 建 と 活 力 あ る 日 本 の 再 生 に 向 け 、 総 力 を 挙 げ て 、 震 災 か ら の 復 旧 、 そ し て 将 来 を 見 据 え た 復 興 へ と 取 組 み を 進 め て い る が 、 平 成25年 度 に は 、 更 な る 復 興 の 動 き を 加 速 す る た め 、 「 福 島 再 生 加 速 化 交 付 金 」 を 新 た に 創 設 す る な ど 、 震 災 か ら の 復 興 を 目 に 見 え る 形 で 大 き く 前 進 さ せ る た め の 対策が講じられたところである。

こうした状況の中、本市においては、平成25年度予算を、復興の槌音が響き渡り、市民が「ふる さと・いわき」の復興・再生を実感できる予算として位置づけ、厳しい財政状況にあっても復旧・ 復興を最優先として取り組むとともに、新・市総合計画後期基本計画に掲げるまちづくりを着実に 進めながら、将来にわたり持続可能な行財政運営を目指し、市民福祉の増進と将来世代への責任を 同時に果たしつつ、収支の均衡を図るため、後期基本計画に掲げた財政目標(基金保有額、市債残 高)の達成を図ることが重要であるとの認識のもと、復旧・復興への取組みと財政の健全化を両立 させることを基本として編成したものである。

こ う し て 編 成 し た 当 初 予 算 に 対 し 、 復 興 の 推 進 な ど を 図 る た め 、 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 事 業 等 の 採 択 や 国 の 補 正 予 算 に 対 応 し 、 適 宜 補 正 予 算 を 編 成 し て き た 。 ま ず 、 平 成25年 2 月 補 正 に お い て 、 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 事 業 の 採 択 に 伴 い 、 事 業 の 執 行 に 要 す る 経 費 を 措 置 し 、 6 月 補 正 に お い て は 、 児 童 の 運 動 量 確 保 や 保 護 者 の 放 射 性 物 質 へ の 不 安 を 解 消 す る た め 、 ふ く し ま 保 育 元 気 ア ッ プ 緊 急 支 援 事 業 費 な ど を 措 置 し た 。 ま た 、 7 月 補 正 に お い て は 、 住 宅 を 失 っ た 被 災 者 の 生 活 再 建 を 支 援 す る た め 、 津 波 被 災 住 宅 再 建 事 業 費 や 災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業 費 な ど を 措 置 し た 。 さ ら に 、10月 補 正 に お い て は 、 災 害 廃 棄 物 処 理 の 一 層 の 推 進 を 図 る た め 、 災 害 廃 棄 物 処 理 事 業 費 を 増 額 す る と と も に 、11月 補 正 で は 、 被 災 し た 豊 間 中 学 校 等 の 移 転 改 築 に 伴 う 造 成 工 事 等 に 係 る 予 算 措 置 を 行 う ほ か 、 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 事 業 等 の 採 択 を 受 け た 事 業 に つ い て 追 加 で 補 正 措 置 を 講 じ た 。 さ ら に は 、 平 成26年 2 月 補 正 ( 追 加 分 ) に お い て 、 国 の 「 好 循 環 実 現 の た め の 経 済 対 策 」 な ど に 対 応 す る た め 、 平 成26年 度 当 初 予 算 の 一 部 前 倒 し を 含 む 補 正 予 算 を 編 成 す る な ど 、 国 県 の 動 向 に 迅 速 に 対 応 し な が ら 、 年 度 内 に 計 9 度 の 補 正 予 算 を 編 成 し 、 1日も早い復興の実現に向け、歩みを加速させてきたところである。

こ れ ら の 結 果 、 平 成25年 度 普 通 会 計 決 算 は 、 過 去 最 大 の 会 計 規 模 で あ っ た 平 成24年 度 を 下 回 る も の の 依 然 と し て2,000億 円 を 上 回 る 規 模 で あり 、 復 興 事 業 の 進 捗 に 伴い 、 震 災 前 の 平 成22年 度 と 比 較 し て も 約1.6倍と な っ て い る な ど 、 会 計規 模 や 財 源 構 成 な ど に おい て 震 災 に よ る 影 響 が 顕著に生じる結果となったものである。

(6)

2 決算の 規模

平成25年度の普通会計の歳入歳出決算額は、次のとおりである。 ○歳入総額 212,104百万円(前年度 226,695百万円)

・東日本大震災分 87,433百万円(対前年度 16,944百万円) ・通常収支分 124,671百万円(対前年度 2,353百万円増) ○歳出総額 200,146百万円(前年度 218,858百万円)

・東日本大震災分 84,376百万円(対前年度 △17,394百万円)

・通常収支分 115,770百万円(対前年度 △1,318百万円)

(後掲資料、表-1を参照)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H21 H22 H23 H24 H25

1,336

1,271

1,237

1,223

1,247 584

1,044 874

1,286

1,223

1,209

1,171

1,158 533

1,018 843

歳入(通常収支分) 歳入(東日本大震災分) 歳出(通常収支分) 歳出(東日本大震災分)

歳入歳出決算額の推移

(単位:億円)

1,821

2,189 2,267

1,742

2,001 2,121

3 決算収 支

平成25年度の普通会計における歳入歳出差引残額、いわゆる形式収支は11,958百万円(前年 度7,837百万円)であり、この額から予算繰越に伴い翌年度へ繰り越すべき財源5,089百万円を 差し引いた実質収支は、6,869百万円(前年度4,811百万円)の黒字となり、昭和44年度以降引 き続き黒字決算となった。(後掲資料、表-1を参照)

0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000

H21 H22 H23 H24 H25

5,068 4,760

7,850 7,837

11,958

4,176

3,763 3,316

4,811

6,869

(単位:百万円) 形式収支と実質収支の推移

形式収支 実質収支

(7)

4 歳 入

平成25年度の歳入総額は、前年度と比較して14,591百万円、6.4%の減となっているが、 その内訳及び主な項目については、次のとおりである。(後掲資料、表-2を参照)

区 分

市 税

そ の 他 交 付 金 等 地 方 交 付 税 国 庫 支 出 金 県 支 出 金

市 債

そ の 他

歳 入 合 計 う ち 一 般 財 源

△ 14,591

4.8

1.8

△ 10.9

△ 41.6

6.2

7.2

57.5

△ 6.4

32,757

226,695

5,493

2,146

97

△ 3,550

△ 34,054

1,112

812

18,846

44,979

5,396

32,478

81,952

17,921

11,212

47,898

19,033

12,024

51,603

81,471

212,104

82,777 △ 1,306 △ 1.6

(単位:百万円、%)

平成25年度 平成24年度 増減額 増減率

47,125

28,928

470 456 424 450 471

60 59 56 54 55

199 221 395 325 289

209 231

559

999

670

109 95

132

112

120

289 209

255

327

516

1,336

1,271

1,821

2,267

2,121

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H21 H22 H23 H24 H25

(単位:億円)

歳 入 総 額 の 推 移

その他 市債 国県支出金 地方交付税 その他交付金等 市税

⑴ 市税(後掲資料、表-3)

市税は、47,125百万円の決算で、前年度と比較して2,146百万円、4.8%増加した。

【主な要因】

個人所得の増加などのため、個人市民税が1,311百万円、9.8%増、企業収益の改善など のため、法人市民税が98百万円、2.2%増となったことなどによるものである。

⑵ 地方交付税

地方交付税は、28,928百万円の決算で、前年度と比較して3,550百万円、10.9%減少した。

【主な要因】

個人所得の増加や企業収益の改善などにより、市税収入が増加したため、普通交付税が 注 1)表 中 の 「そ の 他 交 付 金 等 」は 地 方 譲 与 税 、 地 方 特 例 交 付 金 な ど の 合 計 を 表 し て い る 。

注 2)表 中 の 「そ の 他 」は 使 用 料 及 び 手 数 料 、 分 担 金 及 び 負 担 金 な ど の 合 計 を 表 し て い る 。

(8)

⑶ 国庫支出金

国 庫 支 出 金 は 、47,898百万円の決算で、前年度と比較して34,054百万円、41.6%減少した。

【主な要因】

東日本大震災復興交付金が33,899百万円の減となったことなどによるものである。

⑷ 市債

市債は、12,024百万円の決算で、前年度と比較して812百万円、7.2%増加した。

【主な要因】

公営住宅建設事業債が1,595百万円の増、退職手当債が927百万円の減となったことなど によるものである。

⑸ その他

その他は、51,603百万円で、前年度と比較して18,846百万円、57.5%増加した。 【主な要因】

東日本大震災復興交付金基金繰入金が17,077百万円の増となったことなどによるものである。

5 歳 出

平成25年度の歳出総額は、前年度と比較して18,712百万円、8.5%の減となっているが、 その内訳及び主な項目については、次のとおりである。(後掲資料、表-4を参照)

区 分

人 件 費

物 件 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

公 債 費

積 立 金

そ の 他

歳 出 合 計

(単位:百万円、%)

△ 1,029

26,860 31,275 △ 4,415 △ 14.1

平成24年度 増減額 増減率

40,051 △ 6,343 △ 15.8

19,318

27,351

7,059

37,678

33,708

△ 5.1

△ 8.4

△ 6.6

平成25年度

20,347

29,847

7,561

13,243

16,290

△ 8.5

△ 2,496

200,146 218,858

△ 27,483

△ 18,712

60,244

15,411

32,761

△ 502

24,435

△ 879

184.5

△ 5.4

△ 45.6

注 )表 中 の 「そ の 他 」は 維 持補 修 費 、 繰 出 金 な どの 合計 を 表 し て い る 。

209 187 227 203 193

170 168 283

401 337

208 259

347 299 273

139 69

73 76

152 71

87

75 132

377 166

167

170

163

154

23

66

233

602 328

219 220

334

313

268

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H21 H22 H23 H24 H25

(単位:億円)

歳 出 総 額 の 推 移

その他

積立金

公債費

普通建設 事業費 補助費等

扶助費

物件費

人件費

2,001

1,286 1,223

1,742

2,189

(9)

⑴ 人件費

人件費は、19,318百万円の決算で、前年度と比較して1,029百万円、5.1%減少した。

【主な要因】

定年退職者数の減等に伴い、退職手当が671百万円の減となったことなどによるものであ る。

⑵ 物件費

物件費は、33,708百万円の決算で、前年度と比較して6,343百万円、15.8%減少した。

【主な要因】

災害廃棄物処理事業費が3,732百万円の減、除染推進事業費が2,183百万円の減となった ことなどによるものである。

⑶ 扶助費

扶助費は、27,351百万円の決算で、前年度と比較して2,496百万円、8.4%減少した。

【主な要因】

住宅応急修理事業費が2,120百万円の減、災害救助費が355百万円の減となったことなど によるものである。

⑷ 普通建設事業費

普通建設事業費は、37,678百万円の決算で、前年度と比較して24,435百万円、184.5%増 加した。(後掲資料、表-8を参照)

【主な要因】

災害公営住宅整備事業費が13,347百万円の増、震災復興土地区画整理事業が5,949百万円 の増となったことなどによるものである。

⑸ 積立金

積立金は、32,761百万円の決算で、前年度と比較して27,483百万円、45.6%減少した。

【主な要因】

2 3 1 2 4

100

60 40 51 51

50

24

34

79

322

152

87 75

132

377

0 50 100 150 200 250 300 350 400

H21 H22 H23 H24 H25

(単位:億円)

普通建設事業費の推移

補助事業 単独事業 県営事業

(10)

6 経常収 支比率の状況

財政構造の弾力性を判断する指標の一つである経常収支比率は、後掲資料、表-5のとおりで あり、概ね適正とされているガイドラインは75%前後といわれているが、平成25年度における当該 比率は前年度と比較して0.7ポイント減の84.9%となった。これは、個人所得の増加や企業収益の 改善等により市税が増となったことに伴う地方交付税の減などにより分母となる経常一般財源が約 6.8億円の減になった一方で、分子となる経常経費充当一般財源が人件費や公債費の減などにより 約13.4億円の減となったことによるものである。

24.7 22.0 24.9 22.0 21.8

10.6 11.1 10.6 10.4

10.7

22.2 21.4 23.1

21.0 19.7

32.6

31.1

34.8

32.2 32.7

90.1

85.6

93.4

85.6 84.9

0 20 40 60 80 100

H21 H22 H23 H24 H25

(単位:%) 経常収支比率の推移

その他 公債費 扶助費 人件費

注 ) 表 中 の 「そ の 他 」は 物件 費 、 繰 出 金 な ど の合 計を 表 し て い る 。

経 常 収 支 比 率 = 一 般 財 源 の う ち 毎 年 度 経 常 的 に 収 入 さ れ る 歳 入 が 、 毎 年 度 経 常 的 に 支 出 さ れ る 経 費 に ど の 程 度 充 当 さ れ る か を 見 る こ と に よ り 、 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 判 断 す る 指 標

(11)

7 公債費 負担比率等の状況

比率が高いほど財政運営の硬直化の高まりを示す公債費負担比率は14.1%で、前年度に比 べ、1.0ポイント減となった。

公債費は、後掲資料、表-6のとおりであるが、平成25年度末の地方債現在高は128,492百 万円となり、前年度と比較して2,064百万円、1.6%減少した。

17.8 18.1

15.4 15.1

14.1

0 5 10 15 20 25

H21 H22 H23 H24 H25

(単位:%) 公債費負担比率の推移

109 141 95 132 112 120

145 151 147 141

24 22 19 16 13

0 100 200 300 400 1,400 1,500

H21 H22 H23 H24 H25

(単位:億円)

公 債 費 等 の 推 移

地方債発行額 償還元金 償還利子 年度末地方債現在高

1,285 1,408

1,359

1,340

1,306 1,300

以上、平成25年度決算の状況については、総務省が実施している「地方財政状況調査」に基 づき、その概要を普通会計ベースで述べたものであるが、これらの詳細並びに会計別の決算状 況については、後掲の資料を参考にされたい。

公 債 費 負 担 比 率 = 一 般 財 源 の う ち 、 公 債 費 に 充 て ら れ た 一 般 財 源 が ど の 程 度 あ り 、 一 般 財 源 の 使 途 の 自 由 度 を ど の 程 度 制 約 し て い る か を 見 る こ と に よ り 、 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 判 断 する 指標

(12)

8 むすび

⑴ 決算に関する現状分析

平 成25年 度 普 通 会 計 決 算 を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 歳 入 で 約6.4% 減 (145.9億 円 減 ) 、 歳 出 で 約8.5% 減 (187.1億 円 減 ) と な り 、 市 制 施 行 以 来 最 大 で あ っ た 平 成24年 度 を 下 回 る 決 算 額 と な った。

こ の 内 容 に つ い て 考 察 す る と 、 復 興 事 業 の 進 捗 や こ れ に 伴 う 国 ・ 県 か ら の 多 額 の 財 政 措 置 な どにより、決算の規模が歳入歳出ともに震災前の1.6倍程度に拡大し、歳入科目や歳出の目的別、 性質別の構成比が大きく変化するなど財政構造も大きく変化している。

平 成24年 度 と25年 度 を 比 較 す る と 、 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 示 す 経 常 収 支 比 率 は 、 公 債 費 ・ 人 件 費 の 減 少 や 市 税 の 増 な ど に よ り 改 善 し て い る 。 し か し 、 歳 入 の 中 心 を な す 市 税 に つ い て は 、 回 復基調にはあるものの、未だリーマンショック前の水準までには回復していない状況にある。 一 方 、 積 立 金 現 在 高 は 、 復 興 財 源 を 中 心 に 大 き く 増 加 し て い る も の の 、 そ の 要 因 と な っ てい る 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金 及 び 復 興 基 金 は 、 復 興 事 業 の 財 源 と し て 活 用 さ れ る も の で あ り 、 ま た 、 地 方 債 現 在 高 は 、 新 ・ 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 に 財 政 目 標 と し て 掲 げ 、 適 正 な 管 理 を 推 進 し て き た こ と に よ り 、 減 少 傾 向 に あ る も の の 、 今 後 は 、 災 害 公 営 住 宅 整 備 に 係 る 多 額 の 市 債 発 行 が 想 定 さ れ る こ と か ら 、 積 立 金 及 び 地 方 債 の 現 在 高 の 推 移 に 注 視 し な が ら 、 適 切 な 財 政 運 営に努めていく必要がある。

このように、多額の復興財源の確保、市税収入の回復、経常収支比率の改善など、復旧・復興 と 財政 健 全化 の両 立 は 一定 程度 図 られ てき て い るが 、あ く まで も復 興 需 要に 起因 す るも ので あ り 、

本市の財政を取り巻く現状は、非常に不安定で不透明な状況にあるといえる。

⑵ 今後の財政見通しと課題

今後の 財政見 通し につ い ては、 歳入面 にお いて、復興需要等を要因として市民税が回復基調に あるものの、固定資産税は昨年度と同程度にとどまっており、普通交付税による補てん措置を勘 案しても、なお一般財源の確保が厳しいこと、復興需要終了後の景気の動向や平成27年10月に予 定されている消費税の増税など、地域の経済や雇用環境に影響を及ぼす施策の見通しが不透明であ ることなどを考慮すると、依然として厳しい状況にある。

一方、歳出面では、公債費は減少傾向にあるものの、除染や風評被害対策などの復興関連事業、 少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増大、更には、広域なるがゆえに保有する数多くの公 共 施 設 の 老 朽 化 等 へ の 対 応 な ど 、 社 会 情 勢 の 変 化 に 適 切 に 対 応 し た 施 策 の 展 開 も 喫 緊 の 課 題 と な っ ている。

このことから、本市の財政は、復興に向けた所要の財源確保と社会経済や行政需要の変化に適 切に対応できる収入の安定並びに財政構造の弾力性の確保という複数の課題に直面している。

⑶ 財政の安定化に向けて

今 後 の 財 政 運 営 に 当 っ て は 、 震 災 か ら の 復 旧 ・ 復 興 を 最 優 先 と し な が ら も 復 興 期 後 の 様 々 な 財 政 需 要 へ の 対 応 も 念 頭 に 置 き 、 国 に お け る 消 費 税 増 税 や 社 会 保 障 改 革 な ど の 動 向 等 に も 注 視 しながら、財政の安定化に向けて取り組むことが不可欠となっている。

こ の た め 、 将 来 に わ た り 持 続 可 能 な 行 財 政 運 営 を 目 指 し 、 市 民 福 祉 の 増 進 と 将 来 世 代 へ の 責 任 を 同 時 に 果 た し つ つ 、 収 支 の 均 衡 を 図 る た め 、 平 成22年 度 に 策 定 し た 新 ・ 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 に 掲 げ た 財 政 目 標 ( 基 金 保 有 額 、 市 債 残 高 ) の 達 成 に 向 け た 適 切 な 財 政 運 営 に 努 め て い く必要がある。

(13)

主 要 事 業 一 覧 表

(14)
(15)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 いわき市議会費 699,397

外46件

外8件

外3件

外35件

外139件

外86件 いわき市消防長及び消防 署長の資格を定める条例 の制定について

2月定例会

事      項

平成25年 28日~ 15日 区  分 開催日 会 期

平成25年 24日~

3月12日 10月定例会 11月8日

11月定例会 12月12日 10月臨時会

平成25年 31日 1日

9日 1日

1款   議  会  費

1項  議 会 費

事   業   名 主     な     内     容

平成25年 13日~27日 15日 6月定例会

7月臨時会

平成25年

平成26年 20日~ 21日 16日

いわき市公告式条例の改 正について

いわき市市営住宅管理条 例の改正について

いわき市税条例の改正に ついて

いわき市行政財産使用料 条例の改正について 専決処分の承認を求める ことについて

平成26年 20日 1日 いわき市出産祝金支給条 例の制定について 3月臨時会

(16)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 広報紙等発行事業 ・広報いわきの発行 12回 53,056

・市勢要覧を作成 4,000部

・暮らしのガイドブックを作成 5,500部

・テレビ広報(県内4局) 5分番組:各社月1回 15スポット:各社週3回

・ラジオ広報(ラジオ福島) 5分番組(週1回):52回

・新聞広報(地元3紙) 各社月1回

2 さわやかミーティン さわやかミーティング事業 453

グ開催経費 はい、こちら市長室 2回

市長と車座談議 3回

まちづくり懇談会 5回

3 ・コミュニティFM放送を通じた市政情報の発信 10,173  市政情報番組「いわきWith」 102回

 GOOD DAY いわきプラス 525回

4 市政モニター・市政 ・市政モニター・市政e-モニターを通じた市民意見等の 375 e-モニター事業 収集

市政モニター通信 3件

市政e-モニターアンケート数 1件

5 ・記録誌とDVDの編集・発行 16,358

 記録誌  120,000部

DVD   1,000枚

6 15,851

7 市民相談スピード処 ・実施件数合計 94件 26,941

理事業  道路舗装・補修 16件

側溝・排水路整備 22件

カーブミラー・ガードレール等設置 19件

防犯灯・街灯設置 6件

公共施設補修 1件

案内板等設置 3件

その他 27件

8 地域別データファイ ・市内の基礎的データを一元的に管理し、地域別に整理 1,760 ル作成事業 した「地域別データファイル」を作成 330部

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

コミュニティFM放 送事業

東日本大震災復旧復 興記録保存事業

ふるさといわき復興 番組事業

被災者をはじめ、市内及び県内に、本市の復興に向け た取り組みの様子などを分かりやすく発信

月1回15分のテレビ番組を制作・放映 行

(17)

(単位:千円)

部名 決 算 額

9 大学等と地域の連携 ・本市が抱える課題等の解決に向けた具体的な対策等に 9,335 したまちづくり推進 関する調査・検討を大学等と協働で実施

事業 対象事業6件

10 復興まちづくり ・震災の影響や復興の状況等を踏まえた新・市総合計画 2,237 基礎調査事業 後期基本計画の見直しに向けて、今後、実施する将来

人口推計に必要となる基礎的な情報の収集・検討等を 実施

11 ようこそ「いわき」 「IWAKIふるさと誘致センター」の活動に参画す 1,365 推進事業 るとともに、県や関係団体と連携を図りながら、ふる

さと誘致に向けたPR活動等を実施

12 原子力災害避難者向 ・原子力発電所の事故により市外に避難している方に、 1,281 け市内情報発信事業 広報紙や放射線に対する取組み等の情報を毎月送付

・デジタルフォトフレーム端末を希望者に貸与し、生活 再建支援等の情報を配信

1 個人情報保護事務事 個人情報保護制度運用経費 231

業  開示請求件数 260件

2 公文書公開事務事業 情報公開制度運用経費 5,832

開示請求件数 586件

3 本庁舎等耐震化改修 東分庁舎耐震補強工事実施設計委託 6,253

事業  いわき市役所東分庁舎

4 地域情報化推進事業 地域情報の共有化とコミュニケーション活性化の推進 6,679 いわき地域情報総合サイトの運営

GIS、映像配信を活用したユビキタスタウンの 運営

地域情報化研究会の運営

5 情報セキュリティ対 情報セキュリティ水準の向上 14,392 策事業 情報資産に対するセキュリティシステムの運用

6 システム評価・最適 ・情報システム最適化の推進 2,693 化推進事業 ICTコーディネータ(外部専門機関)の活用

7 情報通信基盤整備事 ・情報通信格差是正の推進 1,035

業 公衆無線LANの運用

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

(18)

(単位:千円)

部名 決 算 額

8 行政情報化推進事業 ・行政手続きオンライン化の推進 283 簡易申請システムの運用

9 支所等庁舎耐震化改 耐震補強計画設計委託 3か所 18,210

修事業 勿来支所

常磐支所 内郷支所

10 (仮称)久之浜・大 基本設計委託 109,634

久地区地域総合施設 ・造成工事

整備事業 ・久之浜・大久支所等移転先改修工事

1 ユニバーサルデザイ ユニバーサルデザイン推進セミナーの開催 1,793 ンひとづくり推進事 ・ユニバーサルデザインアイデアコンクールの実施

業 ・ユニバーサルデザイン災害時実態調査の実施

2 国際交流事業 ・市内国際化推進事業 6,328

国際交流員の設置 1人

日本語普及事業

外国人留学生勉学奨励費補助金 193人

・国際交流協会運営費補助金 3,354

いわき市国際交流協会に対する運営費の補助

・(緊急雇用)多文化共生相談員設置事業 3,066

多文化共生に係る相談員の設置 1人

3 地域集会施設整備費 ・地域集会施設整備費補助金 14,373

補助金 新築・増築に対する補助 1件

修繕に対する補助 11件

4 一般コミュニティ助 ・地域コミュニティの健全な発展を図る事業への支援 2件 5,000 成事業

5 木質バイオマス施設 ・市立集会所の整備 永崎集会所 外8施設 139,942 等緊急整備事業

6 電波遮へい対策事業 ・地上デジタル放送受信のための辺地共聴施設の新設 22,715

費等補助金 及び改修に対する補助 3施設

7 市民公益活動促進事 ・市民公益活動の支援 3,982

業 地域づくり人材育成研修事業等の実施

特定非営利活動法人の認証等事務の実施 いわき市民活動情報サイトの運営 市

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

(19)

(単位:千円)

部名 決 算 額

・(緊急雇用)「ふるさとだより」情報発信推進事業 34,058

「ふるさとだより」の発行

8 男女共同参画推進事 男女共同参画啓発事業 3,192

業 男女共同参画の日関連事業

男女共同参画情報紙の発行

・男女共同参画審議会事業

9 明日をひらく人づく 明日をひらく人づくり事業補助金 2,603

り事業 人づくり支援事業 8件

災害復興支援事業 1件

10 地域づくり活動支援 地域づくり活動の支援 7,018

事業

11 まち・未来創造支援 まち・未来創造支援事業補助金 42,881

事業 災害復興支援事業(ソフト) 47件

災害復興支援事業(コミュニティ再構築) 2件

災害復興支援事業(ハード) 1件

まちづくり活動(ソフト)支援事業 4件 まちづくり活動(スタートアップ)支援事業 3件 まちづくり活動(グレードアップ)支援事業 2件

NPO法人設立支援事業 3件

12 中山間地域集落支援 中山間地域における集落の維持・活性化のため、三和、 3,096 員推進モデル事業 川前地区(モデル地区)に集落支援員を配置 9人

13 芸術文化交流館運営 自主公演事業 43,358

事業 音楽系事業 5事業

演劇系事業 2事業

落語等事業 1事業

・芸術普及事業 19,720

カスケード(交流ロビー)コンサート 1事業

アウトリーチ事業 3事業

ワークショップ等事業 3事業

・市民文化創造事業 18,287

舞台芸術の人材育成・交流事業 3事業

マーケティングイベント 3事業

芸術文化活動の支援事業 2事業

・広報宣伝事業 31,723

施設広報紙「アリオスペーパー」の発行 チケットシステムの運用管理

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

(20)

(単位:千円)

部名 決 算 額

各媒体を活用した事業宣伝広報

・舞台サポート事業 40,269

舞台技術講座の実施 舞台運営サポート業務委託

14 防犯事業 防犯灯整備事業(設置補助) 373か所 12,310

・防犯まちづくり推進事業 203

防犯パトロール用品の貸与等

1 再生可能エネルギー 住宅等への再生可能エネルギー利用機器設置補助 30,217 活用まちづくり推進 太陽光発電システム 住宅用  757件(3,431kW)

事業 事業所用  2件(  9kW)

太陽熱高度利用システム 3件

ペレットストーブ 9件

・再生可能エネルギー普及促進事業

副読本「みんなの再生可能エネルギータウン」の発行

1 国内交流事業 ・親子都市交流事業 1,524

 秋田県由利本荘市との交流推進

・兄弟都市交流事業 2,293

宮崎県延岡市との交流推進  

2 国際交流事業 ・撫順市交流事業 1,480

中国・撫順市との交流推進

・ タウンズビル市交流事業 1,425

オーストラリア・タウンズビル市との交流推進 商

工 観 光 部

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

生 活 環 境 部 市 民 協 働 部

(21)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 社会福祉対策費

特定疾患患者見舞金 支給件数 2,913件 69,912

・障害者小規模通所施設運営費補助金 1施設 350

・いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業 塾生85人 1,190

災害時要援護者台帳作成事業費 登録者数 2,642人 138

・障がい者自立生活支援活動事業補助金 1事業所 940

・住宅手当緊急特別措置事業 支給人数 59人 2,627

・障がい者計画策定事業 障がい者計画策定業務委託 8,221

災害時等要援護者マップ作成事業 2,242

2 女性相談員運営費 DV被害者緊急一時避難支援事業 1団体 665

3 障害者保護措置費 ・在宅重度障害者医療器材等給付事業 延 2,909件 7,980

・人工透析患者通院交通費助成事業 延  485件 3,513

・心身障害者扶養共済制度掛金助成費 延  133件 864

・重度心身障害者福祉金 461人 20,376

・重度心身障害者交通費助成費 2,013人 22,819

4 障害者福祉対策費 ・配食サービス運営事業 延 2,813食 1,603

・高齢者等住宅リフォーム給付事業 21件 14,193

・障がい者チャレンジ雇用推進事業 5,182

支援員1人、就業員2人

・ 障がい者虐待防止推進事業 766

・(緊急雇用)障がい者のピアカウンセリング生活支援 4,179

事業 雇用人数 2人

5 老人保護措置費 ・老人日常生活用具給付費(扶助費) 207件 3,309

6 老人福祉対策費 老人クラブ連合会補助金 会員数 6,709人 1,629

・老人クラブ活動費補助金 クラブ数 156クラブ 8,340

・シルバー人材センター運営費補助金 8,700 会員数1,220人   就業人員 延 99,414人

・シルバーにこにこふれあい基金事業費補助金 2,531 4事業 6件

・要介護老人介護手当 支給件数 759件 22,470

・輝く年輪パワー発表会開催事業  入場者数 延 1,442人 2,400

・軽費老人ホーム事務費補助金 6施設 157,606

・緊急通報システム事業 端末機設置数 998件 44,069

・高齢者等住宅リフォーム給付事業 給付件数 142件 97,970

・(緊急雇用)仮設等住宅入居高齢者見守り事業

37,530

訪問件数 延 18,697件

3款   民  生  費

1項  社会福祉費

事   業   名 主     な     内     容

リーフレット及びパンフレット 各2,500部

(22)

(単位:千円)

部名 決 算 額

・津波被災地域高齢者の交流と健康づくり事業

37,800

開催回数 144回

・救急医療情報キット配布事業 製作個数 4,000個

1,029

7 敬老費 ・敬老事業 市内13会場   出席者数 4,540人 21,001

・敬老祝金 米寿 1,616人  百歳 60人 93,196

8 福祉医療給付事業 ・乳幼児医療費助成事業 延 287,396件 459,374

・重度心身障害者医療給付事業 延 219,192件 975,256

・ひとり親家庭等医療費助成事業 延  23,877件 70,282

・子ども医療費助成事業 延 373,068件 782,655 9 社会福祉施設建設費 民間社会福祉施設(高齢者施設)建設補助金 1件 28,000

・民間社会福祉施設(高齢者施設)整備利子補助金 18件 33,409

・民間社会福祉施設(障がい者施設)整備利子補助金 4件 956

・小規模特別養護老人ホーム建設補助金 3件 220,400 10 障害福祉サービス事 ・居宅介護等事業 延 7,106人 401,342

業 ・生活介護事業 延 9,062人 1,470,115

・施設入所支援事業 延 3,814人 481,224

・障害児通所支援事業 延 4,695人 232,139 11 地域生活支援事業 ・日常生活用具給付費 延 8,130件 89,008

・訪問入浴サービス事業 延   997回 12,459

・障害者相談支援事業 7事業所 52,263

・移動支援事業 延 31,625時間 74,375

・日中一時支援事業 延 5,207件 15,077

・地域活動支援センター運営事業 7施設 53,250

・登録手話通訳者等養成研修事業費 113回 1,998

3款   民  生  費

1項  社会福祉費

事   業   名 主     な     内     容

(23)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 家庭児童相談室運営 ・家庭児童相談室運営費 相談室 5か所、相談員 5人 9,356

費 ・要保護児童対策地域協議会運営費 166

2 児童福祉対策費 地域組織活動育成事業費補助金 母親クラブ 5か所 945

・身体障害者奨学資金 48人 4,968

・災害遺児激励金 3,160

就学激励金 47人

卒業激励金 中学7人、高校6人

・重度心身障害児童福祉金 300人 13,308

・新・いわき市子育て支援計画見直し事業費 3,916

・東日本大震災遺児等支援事業費補助金 79,900

・(緊急雇用)屋内遊び場管理運営費 3か所 22,288 3 子育て家庭支援費 ・病児・病後児保育事業 3施設 23,950

・赤ちゃんの駅事業 78

4 ファミリー・サポー ・ファミリー・サポート・センター事業 12,239 ト・センター事業 依頼会員452人、協力会員326人、両方会員77人

5 放課後児童健全育成 ・放課後児童健全育成事業 176,316

事業 放課後児童クラブ 42か所

・放課後児童健全育成事業施設整備費 14,490 6 児童保育実施委託費 ・私立保育所保育実施費 27施設、延 39,078人 2,821,527

・特別保育事業費補助金(私立保育所) 228,589

延長保育促進事業 27施設

一時預かり事業 8施設

保育所地域活動事業 22施設

休日保育事業 2施設

・地域子育て支援拠点事業 4施設 8,600

・地域保育施設助成事業費補助金 5施設 1,112

・産休等代替職員費補助金 6施設、延 610日 3,623

・私立認可保育所運営費補助金 27施設 70,628 7 父子母子対策経費 父子母子奨学資金 1,134人 65,770

・父子母子福祉手当 1,929人 16,960

・父子母子家庭等入学祝金 小学校 323人 6,770 中学校 501人

・ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業 14人 12,876

8 公立保育所管理費 ・公立保育所管理経費 32施設 583,357

3款   民  生  費

2項  児童福祉費

事   業   名 主     な     内     容

(24)

(単位:千円)

部名 決 算 額

・乳児保育事業 11施設 3,021

・障害児保育事業 28施設、実人員 127人 170

・土曜日保育事業 5施設 17,759

・(緊急雇用)保育サポート事業 44か所 5,521

・(緊急雇用)公立保育所開放事業費 13か所 3,896 9 公立保育所事業 公立保育所事業 32施設、延 23,295人 255,896

10 特別保育事業 休日保育事業 1施設、延 264人 2,272 (公立保育所) ・一時預かり事業 2施設、延 4,016人 8,028

・保育所地域活動事業 32施設 1,889

11 児童厚生施設管理費 児童館施設管理運営費 49,063 児童館2施設、児童センター1施設

・(緊急雇用)児童館ボランティア指導員 7,209 新規雇用人数 3人

12 障害児(者)地域療育 ・障害児(者)地域療育等支援事業 延 520人 1,952 等支援事業

13 児童福祉施設建設 ・公立保育所整備事業費 耐震診断 13か所 31,196 事業

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 生活保護事業 ・生活保護の状況 6,816,033

被保護世帯数 3,072世帯

被保護人数 4,168人

保護率 12.71‰

2 授産場施設費 内郷授産場事業費 8,225

利用者数 延 292人

保 健 福 祉 部

3款   民  生  費

2項  児童福祉費

事   業   名 主     な     内     容

3款   民  生  費

3項  生活保護費

事   業   名 主     な     内     容

(25)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 災害救助事業 ・災害救助費 25,650

救助金

全焼・全壊 67世帯

半焼・半壊 212世帯

床上浸水 125世帯

弔慰金 17人

・災害援護資金貸付金 201,100

流出 4件

全壊 28件

半壊 59件

・災害弔慰金支給等事業 14人 42,500

3款   民  生  費

4項  災害救助費

事   業   名 主     な     内     容

(26)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 火葬場整備事業 ・南部火葬場整備に係る土壌地質調査委託等 8,036

2 応急給水体制整備事 ・圧送式給水車の整備 1台 8,466 業

1 環境監視対策費 ・大気常時監視測定局適正配置事業 788

測定局の統合に伴う解体工事 1件

2 環境保全推進費 ・ 省エネルギー対策推進事業 987

省エネ講演会 1回・1団体 30人受講

省エネ診断 14回・14事業所

緑のカーテンコンクール 57件応募

・ 環境まちづくり担い手育成支援事業 1,497 環境アドバイザー派遣事業 派遣者数 延   56名

受講者数 延 1,679名

星空観察会 2回 延104人

公募提案委託事業 2件採択

1 保健衛生事業負担金 ・ 公立小野町地方綜合病院企業団事業運営費 5,726

2 予防接種費 ・ 予防接種費 710,421

DPT-IPV 延  7,482人

DPT 延  2,877人

DT 延  1,602人

麻しん風しん混合 延  4,962人

日本脳炎 延  9,923人

不活化ポリオ 延  5,141人

BCG 延  1,886人

高齢者インフルエンザ 延 53,610人

子宮頸がん 延  565人

ヒブ 延 11,193人

小児肺炎球菌 延 10,692人

定期外 麻しん風しん混合 延  1,455人

3 健康増進対策費

健康診査事業 581,856

 健康診査 (集団) (個別)  肺がん検診(X線) (集団) (個別)  胃がん検診 (集団) (個別)  子宮がん検診 (集団) (個別)  乳がん検診 (集団) (個別)

 大腸がん検診 (個別)

 前立腺がん検診 (集団) (個別)  肝炎検診 (集団) (個別)

17,577人 2,530人 12,462人 485人 6,046人 市

民 協 働 部

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

2,217人 生

9,736人 保

6,489人

835人

3,386人 52人

5,525人

886人

17,530人

100人

(27)

(単位:千円)

部名 決 算 額

 骨粗しょう症検診 (集団) (個別)

 歯周疾患検診 (個別)

訪問口腔指導・訪問栄養指導事業 4,466 訪問口腔指導・訪問栄養指導 延  130人

4 母子保健対策費 ・ 母子保健指導事業 332,264

親子健康手帳の交付 2,628件

訪問指導(いわきっ子除く) 延 715件 健康相談 102回、延 7,590人 健康教育 205回、延 4,348人

・妊婦健康診査 延 30,691人

・不妊治療費助成事業 給付件数 320件

・ いわきっ子健やか訪問事業 乳児 2,394人 産婦 2,386人

・ 幼児むし歯予防対策事業

フッ化物塗布 1歳6か月児 2,147人 3歳児 2,080人

・ 授乳支援(おっぱい相談)事業 36回、 301人

・乳幼児健康診査事業

4か月児健康診査 79回、2,416人 10か月児健康診査 79回、2,354人 1歳6か月児健康診査 79回、2,242人 3歳児健康診査 79回、2,340人

5 狂犬病予防費 ・ 狂犬病予防事業 23,779

畜犬登録頭数 1,375頭

狂犬病予防注射頭数 13,172頭

犬捕獲数 175頭

犬返還数 88頭

犬苦情処理件数 983件

・ 動物愛護推進事業

飼い犬のしつけ方教室開催 10回、124人

引取数(犬・猫) 393頭

譲渡数(犬・猫) 67頭

飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費助成 453頭 動物愛護ふれあいフェスティバル開催 1回、600人

動物取扱業登録件数 26件

特定動物飼育収容許可件数 1件

・ 犬抑留所費

収容数(犬・猫) 568頭

施設修繕 1件

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

64人 241人 1,066人

(28)

(単位:千円)

部名 決 算 額

6 保健師活動費 ・ 保健師活動費 16,411

保健師による訪問指導 延 3,668件

・ 被災者健康支援事業

訪問指導 730件

健康相談 856件

健康教育 5回

7 救急医療対策費 ・休日夜間急病診療所運営費 患者数  6,647人 280,541

・ 在宅当番医制事業 患者数 26,618人

・ 救急医療事業補助金

病院群輪番制運営費補助金 患者数 11,548人

・ 救急医療事業負担金

救命救急センター運営費負担金 患者数  6,653人

・休日救急歯科診療所運営費 受診者数 1,188人

・障がい者歯科診療事業費 受診者数 717人

・地域医療確保推進事業 開催回数 1回

・ 女性医師等就業支援事業 補助件数    1件

・ 大学医学部寄附講座開設事業 開設件数    1件

8 地域保健対策費 ・ 精神保健福祉費 17,822

市民の精神的健康の保持増進を目指した事業

心の健康相談 36回 81人

来所相談 1,038件

電話相談 3,092件

訪問指導 1,334件

普及啓発事業 支援体制整備

精神障がい者サポーター養成研修 4回 地域参加型グループワーク 24回

ひきこもり対策事業 49回

通報に基づく指定医診察 43件

措置入院 10件

医療福祉支援

自立支援医療受給者証(精神通院)交付

所持者数(H26.3.31現在) 3,240件 精神障害者福祉手帳交付

所持者数(H26.3.31現在) 1,720件

・ 感染症予防対策事業

感染症予防対策施設従事者研修会 3回 感染症発生動向調査事業

腸管出血性大腸菌感染症 9件

レジオネラ 2件

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

(29)

(単位:千円)

部名 決 算 額

E型肝炎 1件

風しん 10件

侵襲性肺炎球菌感染症 5件

・ エイズ相談指導事業

HIV抗体検査 延 252件

HIV相談 延 326件

・結核予防対策事業

DOTSカンファレンス 12回

結核対策研修会 1回

結核医療対策事業

管理検診 49件

家族及び接触者検診 297人

結核接触者集団検診 5件

私立学校等が行う検診等 1,428人

・ 特定疾患患者支援事業

ケアカンファレンス 4件

医療相談・訪問相談等

・ 自殺対策緊急強化事業

対面型相談支援事業 相談件数 231件 人材育成事業

ゲートキーパー養成研修 3回

普及啓発事業 強化モデル事業

・ 積算線量計貸与事業 貸与件数 延 1,624件

9 保健指導費 ・ 健康・栄養推進事業 7,832

地域保健関係職員等研修会 2回

いわきっ子・いきいき健やか食育教室 13回

特定給食施設指導 342件

健康教育 25回

・ 地域歯科保健推進事業

歯ピカリ教室 実施回数 24回、延 171組 歯周病予防相談 実施回数 12回、延  14人

・ 被災者お口の健康サポート事業

健康教育 実施回数  7回、延 117人

・ 子育てサポートセンター運営事業

乳幼児発達観察相談 18回、156人

経過観察相談 12回、 68人

巡回相談事業 19回、252人

療育相談指導事業 6回、 54人

あそびの教室 45回、311人

・食育推進事業 保

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

(30)

(単位:千円)

部名 決 算 額

食育推進委員会の開催 3回

被災者栄養・食生活支援事業

栄養相談会 7回

食育モデル事業 4回

10 試験検査費 ・試験検査事業 22,779

行政検査検体数(各種法令に基づく検査)   866件 依頼検査検体数(市民や事業者からの依頼) 1,047件

11 放射線対策費 ・安定ヨウ素剤配布事業 56,445

安定ヨウ素剤購入丸数 20,000丸

・ 放射線内部被ばく検査事業

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査

受検者数 18,678人

・ 食品等放射性物質検査事業

ゲルマニウム半導体検出器による食品等の検査

  井戸水検査 85件

加工食品 613件

保育所給食 707件

家庭食事 1件

保育所プール水 50件

学校給食(牛乳) 27件

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 環境美化推進事業 ・ いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動 9,733 実施箇所 3,546か所

参加団体 2,687団体(延 221,689人)

・ 自主的な美化活動支援(クリンピー応援隊)

参加団体・個人 129 参加人数  5,115人

2 不法投棄等対策事業 ・廃棄物不法投棄防止等事業 10,833 不法投棄監視パトロールの実施 通年

監視員(63人配置)による地域パトロール

不法投棄常習地区巡回清掃業務委託 通年 不法投棄廃棄物処理業務委託

環境月間(6月)及び不法投棄撲滅強調月間(10月) 保

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

4款   衛  生  費

2項  清 掃 費

事   業   名 主     な     内     容

(31)

(単位:千円)

部名 決 算 額

街頭啓発活動 2回

一斉パトロールの実施 2回

産業廃棄物収集運搬車両指導調査 2回 不法投棄防止啓発看板の作製 150枚

3 不法投棄監視等特別 ・ 産業廃棄物適正処理監視指導員(2名)による 17,908

対策事業 パトロール 通年

・ 不法投棄防止地域活動支援事業

資材等の交付 54団体

不法投棄監視サポーター登録 246人

・ 不法投棄防止啓発事業 2回

・ 不法投棄夜間等監視業務委託 通年

4 生活空間環境改善事 ・ 生活空間環境改善事業費補助金 交付団体数 78団体 16,138 業

5 ごみ減量化推進事業 ・ 家庭用生ごみ処理機等普及促進事業 296 生ごみ自家処理容器購入費補助 44件

家庭用生ごみ処理機購入費補助 10件

・ ごみ減量・リサイクル推進事業 2,315

副読本「ごみのおはなし」の発行

リサイクル教室の開催 32回、327人 市役所出前講座の開催 7回、341人

街頭啓発の実施 1回

・ 古紙回収奨励事業費補助金 回収量 11,632t 46,528

6 総合生活排水対策事 ・ 浄化槽整備事業 155,008

業 合併処理浄化槽設置費用の補助

5人槽 127基 6~7人槽 116基 8~10人槽 22基 11~20人槽  2基 計 267基 うち単独処理浄化槽等からの切替え時の撤去費用

の補助 246基

・ 浄化槽復興整備事業 188,122

震災により被災された方に対する合併処理浄化槽 設置費用の補助

5人槽 249基 6~7人槽 195基 8~10人槽 39基

4款   衛  生  費

2項  清 掃 費

事   業   名 主     な     内     容

(32)

(単位:千円)

部名 決 算 額

21~30人槽  1基 計 484基 うち単独処理浄化槽等からの切替え時の撤去費用

の補助 7基

・ 生活排水対策推進事業 1,058

市総合生活排水対策方針等の推進 方針等の進行管理

市民参画の仕組みづくり(広報・広聴活動等)

・ 生活排水処理施設再編事業 58,260

北部浄化センター浄化槽汚泥処理施設整備に係る 施工監理業務委託、及び処理施設工事

7 産業廃棄物適正処理 ・ 四倉町不適正保管廃棄物原状回復事業 57,639 推進事業 ・ 沼部町廃坑内汚染水対策事業

・ 最終処分場、不法投棄現場等の水質分析業務

最終処分場 延 31か所

不法投棄現場 2か所

・ 産業廃棄物処理業等許可業務

産業廃棄物収集運搬業・処分業許可 55件 特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業許可 24件 産業廃棄物処理施設設置等許可 3件 自動車リサイクル法に係る許可等 22件

・廃棄物関係法規等の周知・啓発業務

・ 県警察職員の本市派遣

8 塵芥収集費 ・ 塵芥収集費 1,067,323

家庭系廃棄物の収集、運搬 収集量 88,128t

9 塵芥処理費 ・ 一般廃棄物ゼロ・エミッション推進事業 171,066 主灰処理委託 処理量 4,442t

カレット残渣再商品化業務委託 処理量  748t 使用済乾電池運搬処理業務委託 処理量  82t

・災害廃棄物処理事業 12,531,899

災害廃棄物処理業務 処理量  282,472t 家屋等解体撤去業務 解体棟数  995棟

10 クリンピーの森土堰 ・第2期土堰堤整備工事に係る実施設計委託 945 堤整備事業

4款   衛  生  費

2項  清 掃 費

事   業   名 主     な     内     容

(33)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 雇用対策事業 ・ 雇用安定対策事業 322

・ ふるさといわき就業支援事業 2,246

・ 高校生就職支援事業 2,866

・ 就労支援システム運用事業 821

・ (地域雇用)ワークライフバランス推進支援事業 12,812 新規雇用人数 6人

・ 新卒・若年者等就職サポート事業 1,927

・ 勤労福祉施設耐震化改修事業 51,278

勿来勤労青少年ホーム体育館(第2次避難所) 耐震補強工事

労働福祉会館耐震補強工事設計委託 いわき新舞子ハイツ本館耐震化工事

2 労働者福祉対策事業 ・ いわき市勤労者福祉サービスセンター運営補助金 18,466

3 匠の技継承・創造事業・ 匠の技継承・創造事業 968

5款   労  働  費

1項  労 働 諸 費

事   業   名 主     な     内     容

参照

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※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

2011 (平成 23 )年度、 2013 (平成 25 )年度及び 2014 (平成 26 )年度には、 VOC

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

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